Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
240/2024
05.12.2024Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.127.32  Detail
Faktúra
43/2024 ŠJ
05.12.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.133.58  Detail
Faktúra
225/2024
29.11.2024Ľuboš GenčúrOrez lipy a stromov, práce vysokozdvižnou plošinou.77.70  Detail
Faktúra
226/2024
29.11.2024EXPERT GROUP, k.s.Expertízny posudok č. 2/2024/VH150.00  Detail
Faktúra
227/2024
29.11.2024EXPERT GROUP, k.s.Expertízny posudok č. 3/2024/VH150.00  Detail
Faktúra
228/2024
29.11.2024i4Corporation s.r.o.Faktúra za služby - Žiadosť nadácia Alianz / AED defibrilátor pre Obce.350.00  Detail
Faktúra
229/2024
29.11.2024KEO, s.r.o.Licencia KEO 2025391.20  Detail
Faktúra
230/2024
29.11.2024Poľnohospodársko výrobno-obchodné družstvo BíňovcePráca nakladačom Manitou v obci Bíňovce.72.00  Detail
Faktúra
231/2024
29.11.2024Hravá škôlka s.r.o.Hračky do MŠ Bíňovce.150.00  Detail
Faktúra
42/2024 ŠJ
29.11.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.162.69  Detail
Faktúra
218/2024
20.11.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052406311).1005.68  Detail
Faktúra
219/2024
20.11.2024i4Corporation s.r.o.Faktúra za služby - Digitálna bezpečnosť pre seniorov Pontis žiadosť.120.00  Detail
Faktúra
220/2024
20.11.2024EduPoint, s.r.o.Hračky a učebné pomôcky do MŠ Bíňovce.463.30  Detail
Faktúra
221/2024
20.11.2024Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.VSM-Dlažba ŠTANDARD sivá T KL, VSM-Paleta KL 1200/800140.11  Detail
Faktúra
222/2024
20.11.2024Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.VSM-Žlabovka, VSM-Paleta AZ Euro, VSM-Doprava2071.20  Detail
Faktúra
223/2024
20.11.2024Bagerservis Valach, s.r.o.Komplexné zemné práce, stavebný materiál.1536.00  Detail
Faktúra
224/2024
20.11.2024Branislav ŠtibranýVýkop jám pre výsadbu stromov pod ihriskom360.00  Detail
Zmluva
14.11.2024Nuaktiv s.r.o.Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie0.00NáhľadDetail
Faktúra
206/2024
14.11.2024biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za november 20224.00  Detail
Faktúra
207/2024
14.11.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012401399).1466.51  Detail

2 / 153