Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
100/2024
07.06.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052403233).1306.89  Detail
Faktúra
101/2024
07.06.2024Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.105.41  Detail
Faktúra
102/2024
07.06.2024Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.1600.36  Detail
Faktúra
103/2024
07.06.2024FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257081869)2404.73  Detail
Faktúra
104/2024
07.06.2024Martin Čechovič CM servisTonery - MŠ Bíňovce190.80  Detail
Faktúra
93/2024
07.06.2024Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Vývoz žumpy - Svadobka + Obecný úrad140.00  Detail
Faktúra
94/2024
07.06.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012400684).1466.51  Detail
Faktúra
95/2024
07.06.2024biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za jún 2024.24.00  Detail
Faktúra
96/2024
07.06.2024AbiiCom s.r.o.Učebné pomôcky - MŠ Bíňovce404.40  Detail
Faktúra
97/2024
07.06.2024osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.Poskytovanie služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 06/2024132.00  Detail
Faktúra
98/2024
07.06.2024osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 6/202461.20  Detail
Faktúra
99/2024
07.06.2024BEASTAV, s.r.o.Cement CRH Multicem - Sýpka257.58  Detail
Faktúra
88/2024
05.06.2024eSYST s.r.o.Linencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 02.05.2024 - 01.05.2025258.00  Detail
Faktúra
89/2024
05.06.2024NOMiland, s.r.o.Učebné pomôcky pre deti do MŠ Bíňovce.421.80  Detail
Faktúra
90/2024
05.06.2024NOMiland, s.r.o.Vrecúška na topánky s potlačou - 40 ks - MŠ Bíňovce155.20  Detail
Faktúra
91/2024
05.06.2024ZASTÁVKY CZ, spol. s r.o.Pružinka hojdačka s montážou.1200.00  Detail
Faktúra
92/2024
05.06.2024Ing. Veronika TibenskáZa audit účtovnej závierky za rok 2023 k 31.12.2023 v zmysle zmluvy.700.00  Detail
Faktúra
22/2024 ŠJ
31.05.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.174.42  Detail
Faktúra
83/2024
31.05.2024Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Úhrada poistného za hasičské auto TT929JL od 01.06.2024 do 31.05.2025810.33  Detail
Faktúra
84/2024
31.05.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 22.04.2024 - 19.05.2024 - OÚ26.30  Detail

10 / 153