Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
202/2024
30.10.2024Jaroslav Hudec - Domáce potrebyMateriál do kuchyne - Svadobka604.50  Detail
Faktúra
203/2024
30.10.2024PLANT SERVICE s.r.o.Stromy.2329.76  Detail
Faktúra
204/2024
30.10.2024Jana ZajíčkováZákusky - posedenie seniorov 26.10.2024300.00  Detail
Faktúra
38/2024 ŠJ
30.10.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.219.69  Detail
Zmluva
23.10.2024Milan Zolvík - OCKO bandZmluva o zhotovení umeleckého diela a udelení licencie na jeho použitie500.00NáhľadDetail
Zmluva
16.10.2024Vladimír KöverZmluva o zhotovení umeleckého diela a udelení licencie na jeho použitie200.00NáhľadDetail
Faktúra
196/2024
14.10.2024TJ Družstevník BíňovceRefundácia nákladov SFZ.198.00  Detail
Faktúra
197/2024
14.10.2024Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny od 24.09.2024 - do 30.09.2024 (fa 8463602540).76.27  Detail
Faktúra
36/2024 ŠJ
14.10.2024DM - mäso a mäsovýroba, s.r.o.Faktúra za tovar dodaný v mesiaci september 2024.165.25  Detail
Faktúra
37/2024 ŠJ
14.10.2024Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci september 2024.508.39  Detail
Faktúra
183/2024
09.10.2024biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za október 202424.00  Detail
Faktúra
184/2024
09.10.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012401246).1466.51  Detail
Faktúra
185/2024
09.10.2024osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.Poskytovanie služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 10/2024132.00  Detail
Faktúra
186/2024
09.10.2024BESTRENT s.r.o.Za prenájom dvoch mobilných toaliet od 27.09.2024 - do 29.09.2024 - ihrisko TJ hody194.40  Detail
Faktúra
187/2024
09.10.2024osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 10/202461.20  Detail
Faktúra
188/2024
09.10.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052405698).1306.89  Detail
Faktúra
189/2024
09.10.2024Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.105.41  Detail
Faktúra
190/2024
09.10.2024Ľuboš GenčúrOprava verejného osvetlenia, práce vysokozdvižnou plošinou.87.20  Detail
Faktúra
191/2024
09.10.2024FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257083813)1107.55  Detail
Faktúra
192/2024
09.10.2024LH SYSTEMS, s.r.o.Poradovač A4 8cm, poradovač A4 5cm, kancelársky materiál.102.70  Detail

4 / 153