*Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete. | 127.83 | Detail | |||
16.12.2022 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062202720) - vyúčtovacia fa preplatok | -249.68 | Detail | |||
16.12.2022 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062202719) - vyúčtovacia fa preplatok | -53.98 | Detail | |||
16.12.2022 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062202717) - vyúčtovacia fa preplatok | -98.10 | Detail | |||
16.12.2022 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | Faktúra za minimálny odber vzorky vody podľa vyhlášky MZ SR. | 139.00 | Detail | |||
16.12.2022 | FCC Trnava, s.r.o. | Likvidácia odpadu (fa 0257073521) | 1054.76 | Detail | |||
16.12.2022 | INPROST s.r.o. | Faktúra za Obecné noviny na rok 2023. | 98.80 | Detail | |||
16.12.2022 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062202721) - vyúčtovacia fa | 81.35 | Detail | |||
16.12.2022 | JOZEF BALÁŽ MINI TRANS | Príves AGADOS - DHZ Bíňovce | 3000.00 | Detail | |||
16.12.2022 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 10.10.2022 - 06.11.2022 - MŠ | 22.15 | Detail | |||
16.12.2022 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 07.11.2022 - 04.12.2022 - MŠ | 22.15 | Detail | |||
16.12.2022 | PRENX s.r.o. | Teplomer kalibračný do chladničky a mrazničky - ŠJ MŠ | 33.00 | Detail | |||
16.12.2022 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné poukážky. | 69.98 | Detail | |||
16.12.2022 | ESET, spol.s r.o. | Vernostná licencia pre 3 PC na 1 rok - MŠ | 36.31 | Detail | |||
16.12.2022 | DEMI šport plus, s.r.o. | AKRYL - trofeje - 7 ks | 119.00 | Detail | |||
16.12.2022 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 10.10.2022 - 06.11.2022 - OÚ | 21.07 | Detail | |||
16.12.2022 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 07.11.2022 - 04.12.2022 - OÚ | 21.07 | Detail | |||
16.12.2022 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Potraviny. | 92.08 | Detail | |||
16.12.2022 | Zdravé ovocie s.r.o. | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 135.47 | Detail | |||
16.12.2022 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci november 2022. | 264.74 | Detail |