Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
208/2024
14.11.2024osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.Poskytovanie služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 11/2024132.00  Detail
Faktúra
209/2024
14.11.2024osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 11/202461.20  Detail
Faktúra
210/2024
14.11.2024Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.105.41  Detail
Faktúra
211/2024
14.11.2024NOMiland, s.r.o.Drevený stojan na ceruzky - MŠ Bíňovce19.60  Detail
Faktúra
212/2024
14.11.2024TJ Družstevník BíňovceRefundácia nákladov SFZ.275.40  Detail
Faktúra
213/2024
14.11.2024Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.183.16  Detail
Faktúra
214/2024
14.11.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 07.10.2024 - 03.11.2024 - OÚ26.30  Detail
Faktúra
215/2024
14.11.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 07.10.2024 - 03.11.2024 - MŠ26.89  Detail
Faktúra
216/2024
14.11.2024encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062405492) - vyúčtovacia fa preplatok-192.80  Detail
Faktúra
217/2024
14.11.2024FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257084275)1549.69  Detail
Faktúra
39/2024 ŠJ
14.11.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.144.16  Detail
Faktúra
40/2024 ŠJ
14.11.2024Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci október 2024.481.44  Detail
Faktúra
41/2024 ŠJ
14.11.2024DM - mäso a mäsovýroba, s.r.o.Faktúra za tovar dodaný v mesiaci október 2024.134.50  Detail
Zmluva
13.11.2024Závodný výbor - SLOVES pri Obecnom úrade Dolná KrupáKolektívna zmluva0.00NáhľadDetail
Zmluva
32/2024
13.11.2024Eduard Fialka ml.Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Bíňovce3.15NáhľadDetail
Faktúra
205/2024
31.10.2024Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci október 2024.182.55  Detail
Faktúra
198/2024
30.10.2024Bednárovský František ml.Elektroinštalačné práce + materiál - sýpka3679.44  Detail
Faktúra
199/2024
30.10.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 09.09.2024 - 06.10.2024 - OÚ26.30  Detail
Faktúra
200/2024
30.10.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 09.09.2024 - 06.10.2024 - MŠ27.62  Detail
Faktúra
201/2024
30.10.2024RIŠO s.r.o.Okná a dvere na sýpku, parapety, montáž do pripravených otvorov.3628.25  Detail

3 / 153