Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
81/2023
04.05.2023osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 5/2023.54.00  Detail
Faktúra
82/2023
04.05.2023biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za máj 2023.24.00  Detail
Faktúra
83/2023
04.05.2023encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052303161).1475.70  Detail
Faktúra
84/2023
04.05.2023Daniš Slovakia, s.r.o.Doprava - 3x 25t čiernej hliny k aleji medzi ihriskom a cestou.360.00  Detail
Faktúra
85/2023
04.05.2023Ing. Miroslav GreisigerČistenie pamätníkov.1100.00  Detail
Faktúra
86/2023
04.05.2023TJ Družstevník BíňovceRefundácia nákladov SFZ.235.73  Detail
Faktúra
87/2023
04.05.2023Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.109.30  Detail
Zmluva
2408986555
03.05.2023Generali PoisťovňaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu2203.20NáhľadDetail
Faktúra
15/2023 ŠJ
28.04.2023NOVOCASING NITRA, s.r.o.Potraviny.96.89  Detail
Faktúra
16/2023 ŠJ
28.04.2023Daniel MancaFaktúra za tovar dodaný v mesiaci marec 2023.175.05  Detail
Faktúra
17/2023 ŠJ
28.04.2023Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.83.60  Detail
Faktúra
73/2023
28.04.2023Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci marec 2023.98.10  Detail
Faktúra
74/2023
28.04.2023František KotlárFaktúra za vykonané práce na ihrisku - terénne úpravy a hĺbenie jám pre stromčeky600.00  Detail
Faktúra
75/2023
28.04.2023Miroslav Blažek - JOKKERPracovná a zdravotná obuv - MŠ Bíňovce167.60  Detail
Faktúra
76/2023
28.04.2023REVEL - Ladislav ŠpánikVykonanie odbornej prehliadky a skúšky, revízie elektro zariadenia na objektoch obce Bíňovce - Šatne80.00  Detail
Faktúra
77/2023
28.04.2023REVEL - Ladislav ŠpánikVykonanie odbornej prehliadky a skúšky, revízie elektro zariadenia na objektoch obce Bíňovce - Svado240.00  Detail
Faktúra
78/2023
28.04.2023Alza.sk s.r.o.Notebook HP 250 G9 - ŠJ MŠ Bíňovce563.49  Detail
Faktúra
79/2023
28.04.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 27.03.2023 - 23.04.2023 - OÚ24.41  Detail
Faktúra
80/2023
28.04.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 27.03.2023 - 23.04.2023 - MŠ25.66  Detail
Zmluva
27.04.2023FCC Trnava, s.r.o.DODATOK K ZMLUVE č. S96T100005 O ZVOZE A SKLÁDKOVANÍ ODPADU0.00NáhľadDetail

29 / 153