Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
166/2023
18.09.2023WebHouse, s.r.o.Predĺženie registrácie domény - binovce.sk (8.9.2023 - 7.9.2024; Hosting FAJNŠMEKER - binovce.sk (1970.44  Detail
Faktúra
167/2023
18.09.2023Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.Verejná správa SR - ročný prístup (od 09.09.2023 - do 08.09.2024)204.00  Detail
Faktúra
168/2023
18.09.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062304147) - vyúčtovacia fa preplatok-47.96  Detail
Faktúra
169/2023
18.09.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062304136) - vyúčtovacia fa preplatok-23.49  Detail
Faktúra
170/2023
18.09.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062304067) - vyúčtovacia fa preplatok-142.51  Detail
Faktúra
171/2023
18.09.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062304142) - vyúčtovacia fa preplatok-94.56  Detail
Faktúra
172/2023
18.09.2023Stredoslovenská energetika, a.s.Vyúčtovacia fa za dodávku plynu za obdobie od 01.01.2023 - do 31.08.2023-2517.10  Detail
Faktúra
173/2023
18.09.2023EKOTEC spol. s r.o.Fa za kontrolu bezpečnosti detského ihriska.193.20  Detail
Zmluva
13.09.2023NOVOCASING NITRA, s.r.o.Rámcová kúpna zmluva0.00NáhľadDetail
Zmluva
SITB-OO2-2023/001174
13.09.2023Slovenská republika - MV SRDarovacia zmluva0.00NáhľadDetail
Faktúra
151/2023
31.08.2023Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.Finančný spravodajca, ročník 2024 - preddavok26.40  Detail
Faktúra
152/2023
31.08.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 17.07.2023 - 13.08.2023 - OÚ24.41  Detail
Faktúra
153/2023
31.08.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 17.07.2023 - 13.08.2023 - MŠ25.66  Detail
Faktúra
154/2023
31.08.2023ŠEVT a.s.Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ, Osobný spis dieťaťa.16.36  Detail
Faktúra
155/2023
31.08.2023DEMI šport plus, s.r.o.Poháre, medaile, stužky, gravírovanie PVC štítkov.198.25  Detail
Faktúra
156/2023
31.08.2023Ľuboš GenčúrVýrub stromov na cintoríne a výmena svietidiel VO.195.40  Detail
Faktúra
142/2023
17.08.2023osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 8/2023.61.20  Detail
Faktúra
143/2023
17.08.2023FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257077513)1098.13  Detail
Faktúra
144/2023
17.08.2023Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.113.66  Detail
Faktúra
145/2023
17.08.2023encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052305234).1242.39  Detail

24 / 153