Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
1/2023
02.10.2023M.D.P. - Trade, s.r.o.Zmluva o dielo37454.18NáhľadDetail
Faktúra
174/2023
29.09.2023S - BUS s.r.o.Faktúra za prepravu členov JDS (Lednice - Mikulov /CZ/ a späť)465.00  Detail
Faktúra
175/2023
29.09.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 14.08.2023 - 10.09.2023 - OÚ24.41  Detail
Faktúra
176/2023
29.09.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 14.08.2023 - 10.09.2023 - MŠ25.66  Detail
Faktúra
177/2023
29.09.2023Ľuuboš DulíkZástava SR.18.50  Detail
Faktúra
178/2023
29.09.2023Alza.sk s.r.o.LCD monitor 24" BenQ - kancelária starostu131.89  Detail
Faktúra
179/2023
29.09.2023Západoslovenská distribučná, a.s.Faktúra za krátkodobý odber v mieste: Bíňovce118.01  Detail
Faktúra
34/2023 ŠJ
29.09.2023Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.114.11  Detail
Zmluva
28.09.2023ZSE Energia, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti0.00NáhľadDetail
Zmluva
OcúB-170/2023
28.09.2023Trnavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 28/CKF/20233000.00NáhľadDetail
Zmluva
25.09.2023Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy0.00NáhľadDetail
Faktúra
157/2023
18.09.2023Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci august 2023.185.05  Detail
Faktúra
158/2023
18.09.2023osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 9/2023.61.20  Detail
Faktúra
159/2023
18.09.2023Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.96.81  Detail
Faktúra
160/2023
18.09.2023encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052305932).1242.39  Detail
Faktúra
161/2023
18.09.2023biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za september 2024.00  Detail
Faktúra
162/2023
18.09.2023TJ Družstevník BíňovceRefundácia nákladov SFZ.288.22  Detail
Faktúra
163/2023
18.09.2023Záhradné centrum BEGA, s.r.o.Stihl krovinorez, AutoCut 46-2, cievka 5-hranná.1063.75  Detail
Faktúra
164/2023
18.09.2023encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012300866).1374.84  Detail
Faktúra
165/2023
18.09.2023FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257077939)1104.23  Detail

23 / 153