Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2496990.20 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
186/2024
09.10.2024BESTRENT s.r.o.Za prenájom dvoch mobilných toaliet od 27.09.2024 - do 29.09.2024 - ihrisko TJ hody194.40  Detail
Faktúra
187/2024
09.10.2024osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 10/202461.20  Detail
Faktúra
188/2024
09.10.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052405698).1306.89  Detail
Faktúra
189/2024
09.10.2024Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.105.41  Detail
Faktúra
190/2024
09.10.2024Ľuboš GenčúrOprava verejného osvetlenia, práce vysokozdvižnou plošinou.87.20  Detail
Faktúra
191/2024
09.10.2024FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257083813)1107.55  Detail
Faktúra
192/2024
09.10.2024LH SYSTEMS, s.r.o.Poradovač A4 8cm, poradovač A4 5cm, kancelársky materiál.102.70  Detail
Faktúra
193/2024
09.10.2024encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062405008) - vyúčtovacia fa preplatok-168.35  Detail
Faktúra
194/2024
09.10.2024Pro Solutions, s.r.o.Online aktualizačné vzdelávanie - Ranná rozcvička a muzikoterapia v MŠ150.00  Detail
Faktúra
195/2024
09.10.2024FIRECONTROL SAFETY s.r.o.Služby technika PO a BOZP - 3. kvartál172.80  Detail
Faktúra
34/2024 ŠJ
09.10.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.85.07  Detail
Faktúra
35/2024 ŠJ
09.10.2024Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci september 2024.114.47  Detail
Faktúra
179/2024
30.09.2024BINS s.r.o.Nádoby na odpad žlté 240 l - 20 ks a čierne 240 l - 20 ks.1584.00  Detail
Faktúra
180/20024
30.09.2024Mountfield S, s.r.o.Traktor MTF LT 102 H + príslušenstvo2073.30  Detail
Faktúra
181/2024
30.09.2024Západoslovenská distribučná, a.s.Za pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy - krátkodobý odber127.97  Detail
Faktúra
182/2024
30.09.2024EKOTEC spol. s r.o.Za kontrolu bezpečnosti detského ihriska - hlávná ročná kontrola193.20  Detail
Faktúra
33/2024 ŠJ
30.09.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.182.45  Detail
Zmluva
24.09.2024Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600527406 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber0.00NáhľadDetail
Faktúra
174/2024
19.09.2024FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257083372)1264.42  Detail
Faktúra
175/2024
19.09.2024encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062404527) - vyúčtovacia fa preplatok-193.80  Detail

11 / 160